Powrót

Rekordy dla kontrola wewnętrzna Zobacz: audyt



B134866

Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / [aut.] Dorota Adamek-Hyska [i in.]. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2015. - 229 s. ; 24 cm. - (Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

ISBN 978-83-7875-266-0

[000132645]





B98741

Audyt wewnętrzny : spojrzenie praktyczne / [Jolanta Banaszkiewicz i in.] ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego. - Warszawa : Stow. Księgowych w Polsce, 2003. - 174 s. ; 25 cm

ISBN 83-7228-129-7

[000065755]





B121381 BSE10347

Bartoszewicz Anna

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 144 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-402-0

[000106246]





B111149

Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa / Jakub J. Brdulak i Anna Kłopotek. - Warszawa : SGH, 2008. - 136 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-355-3

[000086713]





B117254

Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : kierunki zmian / red. nauk. Jakub Brdulak. - Warszawa : SGH, 2009. - 132 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-462-8

[000098016]





B99407.1 B99407.2

Wzory regulaminów i instrukcji w kontroli wewnętrznej : procedury kontroli dla urzędów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych / oprac. Józef Burzyński. T. 1-2. - Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akcyjna Municipium, 2004. - 2 t.(221 ; 223 s.) ; 24 cm + CD-ROM

ISBN 83-86691-87-5

[000067297]





B129128

Czajkowska-Matosiuk Katarzyna

Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2014. - 303 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych)

ISBN 978-83-269-3162-8

[000120580]





B107940

Czerniawski Ryszard

Pomiędzy prawem a finansami : poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej / Ryszard Czerniawski, Anna Rapacka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 384 s. : rys. ; 21 cm

ISBN 978-83-7526-025-0

[000081304]





B99304

Czerwiński Krzysztof

Audyt wewnętrzny / Krzysztof Czerwiński. - Warszawa : InfoAudit, 2004. - 450 s. : wykr., rys. ; 24 cm + CD-ROM

ISBN 83-920507-4-6

[000067111]





B101533#ubytek B116797

Czerwiński Krzysztof

Audyt wewnętrzny / Krzysztof Czerwiński. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : InfoAudit, 2005. - 520 s. : rys. ; 24 cm + CD-ROM. - (Biblioteka Audytora ; 1)

ISBN 83-920507-9-7

[000070459]





B108006

Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Kseni Czubakowskiej. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 268 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-208-1684-6

[000081359]





BSE11674

Dobija Dorota

Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych : funkcje i praktyka / Dorota Dobija. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. - 183 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-3343-6

[000131499]





B119406

Komitety rad nadzorczych / Dorota Dobija [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 172 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-1341-4

[000102073]





B101200

Dobrowolski Zbysław

Teoretyczne podstawy kontroli / Zbysław Dobrowolski. - Zielona Góra : Organon, 2003. - 211 s. ; 21 cm

ISBN 83-87294-29-2

[000069924]





B115714

Fajgielski Paweł

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych / Paweł Fajgielski. - Wrocław : Presscom, 2010. - 263 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Informacja Publiczna. Biblioteka)

ISBN 978-83-61188-31-5

[000094953]





B114759 BSE9062

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Filipiak. - Warszawa : Difin, 2009. - 334 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7641-072-2

[000091898]





B94664

Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fund. Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999. - 495 s. ; 24 cm

ISBN 83-86543-13-2

[000060817]





B131457 BSE11126

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / red. nauk. Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 228 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-596-6

[000117970]





B102273

Gąsiorek Krystyna

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych / Krystyna Gąsiorek. - Warszawa : Infor, 2005. - 437 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Profesjonalistów ; 11)

ISBN 83-89385-61-9

[000071519]





B101771

Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego / pod red. Henrika Grocholskiego. T. 1. - Warszawa : Omikron, cop. 2004. - 165 s. ; 24 cm

ISBN 83-89828-00-6

[000070776]





B114512

Dług i audyt w sektorze finansów publicznych : studium przypadku / red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - 254 s. : wykr. ; 24 cm. - (Zeszyt Naukowy / Studium Podyplomowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 1)

ISBN 978-83-61518-20-4

[000093243]





B124555

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku / red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Barbara Szeląg. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 205 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-488-4

[000111755]





A27076

Gut Piotr

Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych / Piotr Gut ; wprow. Aldony Kameli-Sowińskiej. - [Stan prawny : czerwiec 2006]. - Warszawa : Beck, 2006. - XXIII, 291 s. ; 19 cm

ISBN 83-7483-365-3

[000079153]





B115240 BSE9280

Herdan Agnieszka

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych / Agnieszka Herdan, Magdalena M. Stuss, Joanna Krasodomska. - Kraków : UJ, 2009. - 155 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-233-2730-1

[000093839]





B110224

Hulicka Maria

Oszukańcza sprawozdawczość finansowa : wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym / Maria Hulicka. - Kraków : UJ, 2008. - 178 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-233-2418-8

[000085205]





B101984

Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem / pod red. Piotra Jedynaka ; [aut. Anna Dyląg i in.]. - Kraków : Księg. Akademicka, 2004. - 132 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 83-7188-742-6

[000070963]





B111212

Kałużny Stanisław

Kontrola wewnętrzna : teoria i praktyka : podręcznik akademicki / Stanisław Kałużny. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 299 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-208-1770-6

[000086754]





B123632

Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych : podsumowanie projektu / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Deloitte. - Warszawa : Kanc. Prezesa Rady Ministrów, [2012 ]. - 101 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-933325-6-4

[000109926]





B84445

Karwowski Edward

Organizacja i kontrola wewnętrzna na przykładach spółki prawa handlowego / Edward Karwowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Perfectum-Audit, 1998. - 141 s. ; 21 cm

ISBN 83-906918-0-9

[000041897]





B101787

Kisiel Piotr Włodzimierz

Audyt funduszy unijnych / Piotr Włodzimierz Kisiel. - Warszawa : InfoAudit, 2005. - 219 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Audytora ; 4)

ISBN 83-920507-7-0

[000070793]





B108536

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. Waldemar Gos i in.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 452 s. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości)

ISBN 978-83-7251-749-4

[000082049]





B121780

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz. - Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 roku według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych. - Warszawa : Difin, 2012. - 478 s. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)

ISBN 978-83-7641-568-0

[000106836]





B113863 BSE9116

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 31 maja 2009 roku. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2009. - 458 s. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)

ISBN 978-83-7641-082-1

[000091746]





B125914 BSE10900

Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Warszawa : Difin, 2013. - 528 s. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości)

ISBN 978-83-7641-868-1

[000113976]





B113413

Zarządzanie w sektorze publicznym : eliminowanie zagrożeń / red. nauk. Anna Kłopotek. - Warszawa : SGH, 2009. - 165 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-433-8

[000090810]





B109928

Knedler Konrad

Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik ; Polska Akademia Rachunkowości. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Łódź : Pol. Akad. Rachunkowości, 2007. - 387 s. : wykr. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Praktyczna Edukacja)

ISBN 978-83-925032-1-7

[000084675]





B117829

Knedler Konrad

Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik ; Polska Akademia Rachunkowości. - Wyd. 3. - Warszawa : Pol. Akad. Rachunkowości, 2010. - 354 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Praktyczna Edukacja)

ISBN 978-83-927829-1-9

[000099011]





B123459

Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Anny Kostur. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - 224 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

ISBN 978-83-7246-775-1

[000109641]





B122284

Problemy harmonizacji rachunkowości / red. nauk. Anna Maria Kostur. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - 235 s. ; 24 cm. - (Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 73)

ISBN 978-83-7246-710-2

[000107523]





B107726

Kowalczyk Ewaryst

Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego : regulamin kontroli / [aut.: Ewaryst Kowalczyk]. - [Stan prawny na dzień 1 grudnia 2006 r.]. - Warszawa : APEXnet CWAP. Centrum Wydaw. Admn. Publicznej, 2006. - 142 s. : rys. ; 23 cm. - (Zeszyt / APEXnet CWAP ; nr 15)

ISBN 83-923144-4-1

[000080992]





B116357

Kowalczyk Ewaryst

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : wzory instrukcji i procedur / Ewaryst Kowalczyk. - Wrocław : Presscom, 2010. - 256 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Finanse Publiczne. Biblioteka)

ISBN 978-83-61188-46-9

[000096342]





B120207

Kowalczyk Ewaryst

Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych : wzory i przykłady / Ewaryst Kowalczyk. - Wrocław : Presscom, 2011. - 544 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Finanse Publiczne. Biblioteka)

ISBN 978-83-61188-97-1

[000103713]





A26976

Kozierkiewicz Roman

Słownik rachunkowości, audytu i podatków : angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Beck, 2006. - X, 581 s. ; 20 cm

ISBN 83-7483-120-0

[000077109]





B112854

Kozierkiewicz Roman

Słownik rachunkowości, audytu i podatków : angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Beck, 2009. - IX, 511 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-255-0291-1

[000089790]





A28268 BSE11160

Kozierkiewicz Roman

Słownik audytu angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Beck, 2014. - 313 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-255-5425-5

[000118901]





B94642

Kuc Bolesław Rafał

Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. Menedżerskie PTM, 2002. - 463 s. ; 24 cm

ISBN 83-914212-4-4

[000060731]





B107643

Kuc Bolesław Rafał

Kontrola i audyt w sektorze publicznym : kierunki zmian / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. PTM, 2007. - 582 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-924215-2-8

[000080964]





B112072

Kuc Bolesław Rafał

Kontrola - kontroling - audyt : podobieństwa i różnice / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. PTM, 2008. - 415 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-924215-5-9

[000088588]





B100450

Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej. Konferencja, 2. 2004 (Warszawa)

Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej : II Konferencja, 2-3 czerwca 2004 r / pod red. Bolesława Rafała Kuca i Leszka Smolaka ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Kontroli. - Warszawa : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 423 s., [1] k. : fot. ; 24 cm

ISBN 83-7333-416-5

[000068887]





B105865

Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu / pod red. nauk. Bolesława R. Kuca ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie]. - Warszawa : Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa, 2006. - 291 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-86228-77-6

[000077726]





B132514

Kucharska-Fiałkowska Maria

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : procedury, wzory dokumentów, praktyczne przykłady / [Maria Kucharska-Fiałkowska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka. Oficyna Prawa Polskiego, 2015. - 137 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych)

ISBN 978-83-269-4051-4

[000127552]





B137031

Kucharska-Fiałkowska Maria

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : procedury, wzory dokumentów, praktyczne przykłady / [Maria Kucharska-Fiałkowska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza i Praktyka. Oficyna Prawa Polskiego, 2016. - 136 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych)

ISBN 978-83-269-5774-1

[000137971]





B112539

Kutera Małgorzata

Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2008. - 240 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7251-959-7

[000088970]





B120936

Lewandowski Mirosław

Audit wewnętrzny według norm ISO : planowanie, realizacja, dokumentowanie i ocena / [Mirosław Lewandowski, Irena Ochyra, Dorota Konkolewska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2011. - 159 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-269-0925-2

[000105383]





B121101 BSE10036

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2011. - 405 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-208-1914-4

[000103108]





B109152 B109370

Łuczak Beata

Audi/yty i audi/ytowanie : jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści / Beata Łuczak, Dorota Kuklińska. - Poznań : Wyższa Szk. Bankowa w Poznaniu, 2007. - 347 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-7205-249-0

[000083795]





A26822

Majsterkiewicz Irena

Instrukcja kontroli dokumentów / Irena Majsterkiewicz. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. - 59 s. ; 20 cm

ISBN 83-71876-49-1

[000074614]





B101411

Marciniak Jarosław

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 204 s. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))

ISBN 83-89355-52-3

[000070275]





C17428

Mazurek Agnieszka

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce : diagnoza i propozycje zmian / [aut.Agnieszka Mazurek, Maciej Piołunowicz] ; Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR. - Warszawa : Fund. FOR, [2009]. - 32 s. : wykr. ; 30 cm

[000092500]





BSE10893

Mazurek Agnieszka

Kontrola zarządcza : ujęcie praktyczne / Agnieszka Mazurek, Konrad Knedler. - Warszawa : Handikap, 2010. - 288 s. ; 24 cm

ISBN 83-921121-2-1

[000113948]





B107737

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław Micherda. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 158 s. : rys. ; 23 cm

ISBN 83-7251-687-1

[000079881]





B117574 BSE9643

Mikołajczyk Bożena

Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej / Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2010. - 111 s. : wykr. ; 23 cm

ISBN 978-83-208-1889-5

[000097724]





B108348

Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej / pod red. Bożeny Mikołajczyk. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2006. - 452 s. : wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018 ; 197)

[000082060]





B119819

Moeller Robert

Nowoczesny audyt wewnętrzny / Robert Moeller. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 887 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-1130-4

[000102812]





B132352

Moeller Robert

Nowoczesny audyt wewnętrzny / Robert R. Moeller ; [przekł. Michał Płonka, Natalia Koniuszewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 887 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-264-9268-6

[000127130]





C19570

Najwyższa Izba Kontroli

Stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2010 / Najwyższa Izba Kontroli. - Warszawa : NIK, grudzień 2011. - 131 s. ; 30 cm

[000122254]





B130981

Najwyższa Izba Kontroli

Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100 / Najwyższa Izba Kontroli. - Warszawa : NIK, [2014]. - 74 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-92-9290-5-5

[000124058]





C17764

Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura (Gdańsk)

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego / Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Gdańsku. - Gdańsk : NIK, czerwiec 2010. - 42 s. ; 30 cm

[000098055]





C18425

Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura (Gdańsk)

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego / Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Gdańsku. - Gdańsk : NIK, wrzesień 2011. - 51, [5] s. ; 30 cm

[000106281]





C15652

Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej. - Warszawa : NIK, maj 2004. - 68 s. ; 30 cm + Oficjalna korespondencja dot. wyników kontroli, 3 k.

[000068065]





C18827

Najwyższa Izba Kontroli. Departament Budżetu i Finansów

Informacja o wynikach kontroli - Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Budżetu i Finansów. - Warszawa : NIK, lipiec 2012. - 41, [5] s. : wykr. ; 30 cm

[000109863]





C14491

Najwyższa Izba Kontroli. Departament Koordynacji i Analiz

Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach państwowych / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Koordynacji i Analiz. - Warszawa : NIK, wrzesień 1987. - 25 s. ; 30 cm

[000055533]





C20311

Najwyższa Izba Kontroli. Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego

Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce : materiały z konferencji / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego. - Warszawa : NIK, kwiecień 2016. - 67 s. ; 30 cm. - (Przegląd Metodyczny. Numer Specjalny)

ISBN 978-83-929290-7-9

[000132809]





B126959

Nawrat Aleksander M.

Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich / Aleksander M. Nawrat, Dayana Nàpoles Grabek. - Warszawa : Wydaw. PAK, 2011. - 202 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-930505-2-9

[000116200]





B96180

Niedźwiedzka Małgorzata

Audyt wewnętrzny VAT : zdążyć przed fiskusem / Małgorzata Niedźwiedzka, Radosław Kowalski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2003. - 255 s. ; 23 cm

ISBN 83-7251-348-1

[000063324]





B134370

Przemiany społeczno-gospodarcze : Polska XXI wiek / red. nauk. Włodzimierz Nowacki. - Warszawa : Wyższa Szk. Ekonomiczno-Społeczna, 2015. - 216 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-935057-7-7

[000131340]





C3705

Neunter Jahres-Bericht des Oberschlesischen Überwachungs-Vereins zu Kattowitz O.S. : über das Geschäftsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915. - Kattowitz : Gebrüder Böhm, 1915. - 36 s. ; 29 cm

[000125499]





B111477

Opolski Krzysztof

Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. Krzysztofa Opolskiego. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 187 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-082-4

[000087569]





BSE9775

Opolski Krzysztof

Audyt strategiczny : szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. K. Opolskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 187 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-297-2

[000099345]





B107714

Piaszczyk Artur

Audyt wewnętrzny / Artur Piaszczyk. - Warszawa : Stow. Księgowych w Polsce, 2005. - 172 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-7228-161-0

[000079523]





B114885

Piaszczyk Artur

Audyt śledczy / Artur Piaszczyk. - Lublin : Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż", 2009. - 109 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-928588-1-2

[000093788]





B118318

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym / red. Joanna Przybylska. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 201 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-350-4

[000093397]





B98938 BSE6423#ubytek

Rola Zygmunt

Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych / Zygmunt Rola. - Ostrołęka : Alpha pro, 2003. - 252 s. ; 21 cm

ISBN 83-919761-0-6

[000066453]





B102547

Rola Zygmunt

Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych / Zygmunt Rola. - [Wyd. 2 popr.]. - Ostrołęka : Alpha pro, 2005. - 324 s. ; 21 cm

ISBN 83-60060-04-5

[000072253]

Acta Erasmiana [Dokument elektroniczny] / [red. Mirosław Sadowski]. T. 12. - Wrocław : Uniw. Wrocławski. Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii, 2016

ISBN 978-83-65158-06-2

[000138664]





B94767

Saunders Edmund J.

Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach / Edmund J. Saunders. - Częstochowa : Pol. Inst. Kontroli Wewnętrznej, 2002. - 306 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 83-88896-70-9

[000060882]





B123083

Saunders Edmund J.

Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej / Edmund J. Saunders. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Pol. Inst. Kontroli Wewnętrznej, [2011]. - 523 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 978-83-922397-2-7

[000108844]





B132154

Skoczylas-Tworek Agnieszka

Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej / Agnieszka Skoczylas-Tworek. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2014. - 262 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7969-395-5

[000126624]





B117039

Sławińska-Tomtała Ewa

Kontrola zarządcza w sektorze publicznym : praktyczne wskazówki wdrożenia systemu / Ewa Sławińska-Tomtała. - Warszawa : Beck, 2010. - VII, 141 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes) (Finanse Publiczne dla Praktyków)

ISBN 978-83-255-1695-6

[000097836]





C16738

Teczka kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego : wzory dokumentów z wyjaśnieniami : praktyczny poradnik przeznaczony dla kierowników jednostek publicznych, księgowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych / red. meryt. Ewa Sławińska-Tomtała. - Stan prawny: kwiecień 2007. - Warszawa : Beck, 2007. - Wiele liczb. ; 31 cm + CD-ROM

ISBN 978-83-7483-683-8

[000083376]





B115280

Sola Mirosław

Kontrola zarządcza w administracji samorządowej : standardy i sposoby praktycznej realizacji / Mirosław Sola. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2009. - 243 s. ; 24 cm + CD-ROM

ISBN 978-83-60096-95-6

[000092503]





B126542

Sołtyk Piotr

Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - [Stan prawny: maj 2013 r.]. - Warszawa : Beck, 2013. - XVI, 316 s. ; 24 cm. - (Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktykantów)

ISBN 978-83-255-5384-5

[000115322]





B95160

Stępniewski Jan

Audyt i diagnostyka firmy / Jan Stępniewski. - Wrocław : AE we Wrocławiu, 2001. - 150 s. ; 24 cm

ISBN 83-7011-516-0

[000061484]





B133822

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz [i in.]. - [Stan prawny na dzień 30 maja 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 284 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-9533-5

[000130255]





B129181

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Jacek Szczot. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Polihymnia, 2014. - 155 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7847-144-8

[000120545]





B108205 BSE8254

Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Szelągowskiej. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 573 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-60089-62-0

[000081882]





B110219

Tazbir Lucyna

Rola kontroli w funkcjonowaniu sektora publicznego / Lucyna Tazbir ; [Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie]. - Szczecin : Wyższa Szk. Admin. Publicznej w Szczecinie, 2007. - 104 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-88044-53-3

[000085338]





B101336

Tyka Andrzej

Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych : tryb postępowania, dokumentacja / Andrzej Tyka. - Stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 119 s. ; 24 cm

ISBN 83-7426-049-1

[000069939]





B108018

Tyka Andrzej

Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych / Andrzej Tyka, Marek Januszczyk, Dariusz Winiarski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - 142 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-742636-3-4

[000081523]





B110689

Uryga Józef

Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 285 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7426-465-5

[000085952]





B117233

Walentynowicz Przemysław

Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Przemysław Walentynowicz. - Warszawa : Infor, 2010. - 110 s. ; 24 cm. - (Poradnik Rachunkowości Budżetowej, ISSN 1897-0583 ; 8/2010)

ISBN 978-83-7716-015-2

[000098088]





B103958

Winiarska Kazimiera

Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2005. - 200 s. : wykr. ; 23 cm

ISBN 83-7251-570-0

[000074628]





B107889

Winiarska Kazimiera

Audyt wewnętrzny w 2007 roku : standardy międzynarodowe - regulacje krajowe / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 264 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7251-722-7

[000081292]





B107943

Winiarska Kazimiera

Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 435 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7526-153-0

[000081307]





B110350 BSE8490

Winiarska Kazimiera

Audyt wewnętrzny 2008 / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2008. - 288 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7251-873-6

[000085478]





B112074

Winiarska Kazimiera

Audyt finansowy / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2009. - 191 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-208-1792-8

[000088563]





B125653

Winiarska Kazimiera

Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - Wyd. 4 rozsz. i zaktual., [stan prawny na 1 stycznia 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 451 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-4215-5

[000113533]





B138901

Winiarska Kazimiera

Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Kazimiera Winiarska. - [Stan prawny na 1 lipca 2017 roku]. - Warszawa : Difin, 2017. - 351, [1] s. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)

ISBN 978-83-8085-464-2

[000141816]





B140128

Winiarska Kazimiera

Rachunkowość budżetowa : regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - 5. wyd. zaktual., [stan prawny na 1 stycznia 2018 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 439 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-8124-430-5

[000145139]





B121186

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2011. - 386 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 42)

[000105862]





B124103 BSE10736

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 246 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-264-3974-2

[000110636]





B124408

Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2012. - 484 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 53)

[000111436]





B127108

Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2013. - 383 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874)

ISBN 978-83-7241-935-4

[000116374]





B110013

Wojdylak-Sputowska Zofia

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 281 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7426-472-3

[000084931]





B111581

Wojdylak-Sputowska Zofia

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego : audyt wewnętrzny, wzory kwestionariuszy, testy zgodności / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 584 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7426-519-5

[000087697]





B113312

Wojdylak-Sputowska Zofia

Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej / Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009. - 403 s. ; 24 cm. - (Środki Unijne)

ISBN 978-83-7426-560-7

[000090434]





B135725

Wojdylak-Sputowska Zofia

Audyt wewnętrzny programu "500+" : wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Stan prawny na 1 lipca 2016 r. - Warszawa : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016. - 303 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7804-315-7

[000134671]





B137409

Wojdylak-Sputowska Zofia

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP : wzory list kontrolnych z komentarzem : (z suplementem elektronicznym) / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Stan prawny na 1 lutego 2017 r. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2017. - 611 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7804-343-0

[000138719]





B104601 B104602

Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej / [oprac. przez Zespół do Spraw Ujednolicenia Terminologii Dotyczącej Kontroli i Adytu w Administracji Publicznej]. - Warszawa : NIK, 2005. - 90 s. ; 24 cm

ISBN 83-914389-4-5

[000075694]





B106083

Żukowski Ryszard

Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego / Ryszard Żukowski, Agnieszka Purgat. - Warszawa : InfoAudit, 2005. - 127 s. : tabl. ; 24 cm. - (Biblioteka Audytora ; 8)

ISBN 83-922674-1-9

[000078154]