Powrót
Rekordy dla kontrola wewnętrzna Zobacz: audyt
B134866
 Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / [aut.] Dorota Adamek-Hyska [i in.]. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2015. - 229 s. ; 24 cm. - (Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
ISBN 978-83-7875-266-0
[000132645]
B98741
 Audyt wewnętrzny : spojrzenie praktyczne / [Jolanta Banaszkiewicz i in.] ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego. - Warszawa : Stow. Księgowych w Polsce, 2003. - 174 s. ; 25 cm
ISBN 83-7228-129-7
[000065755]
B121381   BSE10347
Bartoszewicz Anna
 Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 144 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7556-402-0
[000106246]
B111149
 Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa / Jakub J. Brdulak i Anna Kłopotek. - Warszawa : SGH, 2008. - 136 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7378-355-3
[000086713]
B117254
 Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : kierunki zmian / red. nauk. Jakub Brdulak. - Warszawa : SGH, 2009. - 132 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7378-462-8
[000098016]
B99407.1   B99407.2
 Wzory regulaminów i instrukcji w kontroli wewnętrznej : procedury kontroli dla urzędów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych / oprac. Józef Burzyński. T. 1-2. - Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akcyjna Municipium, 2004. - 2 t.(221 ; 223 s.) ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 83-86691-87-5
[000067297]
B129128
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
 Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2014. - 303 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych)
ISBN 978-83-269-3162-8
[000120580]
B107940
Czerniawski Ryszard
 Pomiędzy prawem a finansami : poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej / Ryszard Czerniawski, Anna Rapacka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 384 s. : rys. ; 21 cm
ISBN 978-83-7526-025-0
[000081304]
B99304
Czerwiński Krzysztof
 Audyt wewnętrzny / Krzysztof Czerwiński. - Warszawa : InfoAudit, 2004. - 450 s. : wykr., rys. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 83-920507-4-6
[000067111]
B101533#ubytek   B116797
Czerwiński Krzysztof
 Audyt wewnętrzny / Krzysztof Czerwiński. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : InfoAudit, 2005. - 520 s. : rys. ; 24 cm + CD-ROM. - (Biblioteka Audytora ; 1)
ISBN 83-920507-9-7
[000070459]
B108006
 Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Kseni Czubakowskiej. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2007. - 268 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-208-1684-6
[000081359]
BSE11674
Dobija Dorota
 Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych : funkcje i praktyka / Dorota Dobija. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. - 183 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-264-3343-6
[000131499]
B119406
 Komitety rad nadzorczych / Dorota Dobija [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 172 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-264-1341-4
[000102073]
B101200
Dobrowolski Zbysław
 Teoretyczne podstawy kontroli / Zbysław Dobrowolski. - Zielona Góra : Organon, 2003. - 211 s. ; 21 cm
ISBN 83-87294-29-2
[000069924]
B115714
Fajgielski Paweł
 Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych / Paweł Fajgielski. - Wrocław : Presscom, 2010. - 263 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Informacja Publiczna. Biblioteka)
ISBN 978-83-61188-31-5
[000094953]
B114759   BSE9062
 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Filipiak. - Warszawa : Difin, 2009. - 334 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7641-072-2
[000091898]
B94664
 Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. - Warszawa : Fund. Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999. - 495 s. ; 24 cm
ISBN 83-86543-13-2
[000060817]
B131457   BSE11126
 Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / red. nauk. Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 228 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7556-596-6
[000117970]
B102273
Gąsiorek Krystyna
 Gospodarka finansowa jednostek budżetowych / Krystyna Gąsiorek. - Warszawa : Infor, 2005. - 437 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Profesjonalistów ; 11)
ISBN 83-89385-61-9
[000071519]
B101771
 Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego / pod red. Henrika Grocholskiego. T. 1. - Warszawa : Omikron, cop. 2004. - 165 s. ; 24 cm
ISBN 83-89828-00-6
[000070776]
B114512
 Dług i audyt w sektorze finansów publicznych : studium przypadku / red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - 254 s. : wykr. ; 24 cm. - (Zeszyt Naukowy / Studium Podyplomowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 1)
ISBN 978-83-61518-20-4
[000093243]
B124555
 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku / red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Barbara Szeląg. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 205 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7556-488-4
[000111755]
A27076
Gut Piotr
 Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych / Piotr Gut ; wprow. Aldony Kameli-Sowińskiej. - [Stan prawny : czerwiec 2006]. - Warszawa : Beck, 2006. - XXIII, 291 s. ; 19 cm
ISBN 83-7483-365-3
[000079153]
B115240   BSE9280
Herdan Agnieszka
 Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych / Agnieszka Herdan, Magdalena M. Stuss, Joanna Krasodomska. - Kraków : UJ, 2009. - 155 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-233-2730-1
[000093839]
B110224
Hulicka Maria
 Oszukańcza sprawozdawczość finansowa : wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym / Maria Hulicka. - Kraków : UJ, 2008. - 178 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-233-2418-8
[000085205]
B101984
 Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem / pod red. Piotra Jedynaka ; [aut. Anna Dyląg i in.]. - Kraków : Księg. Akademicka, 2004. - 132 s. : rys. ; 24 cm
ISBN 83-7188-742-6
[000070963]
B111212
Kałużny Stanisław
 Kontrola wewnętrzna : teoria i praktyka : podręcznik akademicki / Stanisław Kałużny. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2008. - 299 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-208-1770-6
[000086754]
B123632
 Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych : podsumowanie projektu / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Deloitte. - Warszawa : Kanc. Prezesa Rady Ministrów, [2012 ]. - 101 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-933325-6-4
[000109926]
B84445
Karwowski Edward
 Organizacja i kontrola wewnętrzna na przykładach spółki prawa handlowego / Edward Karwowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Perfectum-Audit, 1998. - 141 s. ; 21 cm
ISBN 83-906918-0-9
[000041897]
B101787
Kisiel Piotr Włodzimierz
 Audyt funduszy unijnych / Piotr Włodzimierz Kisiel. - Warszawa : InfoAudit, 2005. - 219 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Audytora ; 4)
ISBN 83-920507-7-0
[000070793]
B108536
 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. Waldemar Gos i in.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 452 s. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości)
ISBN 978-83-7251-749-4
[000082049]
B121780
 Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz. - Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 roku według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych. - Warszawa : Difin, 2012. - 478 s. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)
ISBN 978-83-7641-568-0
[000106836]
B113863   BSE9116
 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 31 maja 2009 roku. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2009. - 458 s. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)
ISBN 978-83-7641-082-1
[000091746]
B125914   BSE10900
 Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Warszawa : Difin, 2013. - 528 s. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości)
ISBN 978-83-7641-868-1
[000113976]
B113413
 Zarządzanie w sektorze publicznym : eliminowanie zagrożeń / red. nauk. Anna Kłopotek. - Warszawa : SGH, 2009. - 165 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7378-433-8
[000090810]
B109928
Knedler Konrad
 Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik ; Polska Akademia Rachunkowości. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Łódź : Pol. Akad. Rachunkowości, 2007. - 387 s. : wykr. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Praktyczna Edukacja)
ISBN 978-83-925032-1-7
[000084675]
B117829
Knedler Konrad
 Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Konrad Knedler, Mirosław Stasik ; Polska Akademia Rachunkowości. - Wyd. 3. - Warszawa : Pol. Akad. Rachunkowości, 2010. - 354 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Praktyczna Edukacja)
ISBN 978-83-927829-1-9
[000099011]
B123459
 Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Anny Kostur. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - 224 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN 978-83-7246-775-1
[000109641]
B122284
 Problemy harmonizacji rachunkowości / red. nauk. Anna Maria Kostur. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - 235 s. ; 24 cm. - (Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; 73)
ISBN 978-83-7246-710-2
[000107523]
B107726
Kowalczyk Ewaryst
 Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego : regulamin kontroli / [aut.: Ewaryst Kowalczyk]. - [Stan prawny na dzień 1 grudnia 2006 r.]. - Warszawa : APEXnet CWAP. Centrum Wydaw. Admn. Publicznej, 2006. - 142 s. : rys. ; 23 cm. - (Zeszyt / APEXnet CWAP ; nr 15)
ISBN 83-923144-4-1
[000080992]
B116357
Kowalczyk Ewaryst
 Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : wzory instrukcji i procedur / Ewaryst Kowalczyk. - Wrocław : Presscom, 2010. - 256 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Finanse Publiczne. Biblioteka)
ISBN 978-83-61188-46-9
[000096342]
B120207
Kowalczyk Ewaryst
 Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych : wzory i przykłady / Ewaryst Kowalczyk. - Wrocław : Presscom, 2011. - 544 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Finanse Publiczne. Biblioteka)
ISBN 978-83-61188-97-1
[000103713]
A26976
Kozierkiewicz Roman
 Słownik rachunkowości, audytu i podatków : angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Beck, 2006. - X, 581 s. ; 20 cm
ISBN 83-7483-120-0
[000077109]
B112854
Kozierkiewicz Roman
 Słownik rachunkowości, audytu i podatków : angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Beck, 2009. - IX, 511 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-255-0291-1
[000089790]
A28268   BSE11160
Kozierkiewicz Roman
 Słownik audytu angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Beck, 2014. - 313 s. ; 20 cm
ISBN 978-83-255-5425-5
[000118901]
B94642
Kuc Bolesław Rafał
 Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. Menedżerskie PTM, 2002. - 463 s. ; 24 cm
ISBN 83-914212-4-4
[000060731]
B107643
Kuc Bolesław Rafał
 Kontrola i audyt w sektorze publicznym : kierunki zmian / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. PTM, 2007. - 582 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-924215-2-8
[000080964]
B112072
Kuc Bolesław Rafał
 Kontrola - kontroling - audyt : podobieństwa i różnice / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. PTM, 2008. - 415 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-924215-5-9
[000088588]
B100450
Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej. Konferencja, 2. 2004 (Warszawa)
 Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej : II Konferencja, 2-3 czerwca 2004 r / pod red. Bolesława Rafała Kuca i Leszka Smolaka ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Kontroli. - Warszawa : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 423 s., [1] k. : fot. ; 24 cm
ISBN 83-7333-416-5
[000068887]
B105865
 Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu / pod red. nauk. Bolesława R. Kuca ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie]. - Warszawa : Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa, 2006. - 291 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 83-86228-77-6
[000077726]
B132514
Kucharska-Fiałkowska Maria
 Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : procedury, wzory dokumentów, praktyczne przykłady / [Maria Kucharska-Fiałkowska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka. Oficyna Prawa Polskiego, 2015. - 137 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych)
ISBN 978-83-269-4051-4
[000127552]
B137031
Kucharska-Fiałkowska Maria
 Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : procedury, wzory dokumentów, praktyczne przykłady / [Maria Kucharska-Fiałkowska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza i Praktyka. Oficyna Prawa Polskiego, 2016. - 136 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych)
ISBN 978-83-269-5774-1
[000137971]
B112539
Kutera Małgorzata
 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2008. - 240 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-7251-959-7
[000088970]
B120936
Lewandowski Mirosław
 Audit wewnętrzny według norm ISO : planowanie, realizacja, dokumentowanie i ocena / [Mirosław Lewandowski, Irena Ochyra, Dorota Konkolewska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2011. - 159 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-269-0925-2
[000105383]
B121101   BSE10036
 Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2011. - 405 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-208-1914-4
[000103108]
B109152   B109370
Łuczak Beata
 Audi/yty i audi/ytowanie : jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści / Beata Łuczak, Dorota Kuklińska. - Poznań : Wyższa Szk. Bankowa w Poznaniu, 2007. - 347 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7205-249-0
[000083795]
A26822
Majsterkiewicz Irena
 Instrukcja kontroli dokumentów / Irena Majsterkiewicz. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. - 59 s. ; 20 cm
ISBN 83-71876-49-1
[000074614]
B101411
Marciniak Jarosław
 Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 204 s. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN 83-89355-52-3
[000070275]
C17428
Mazurek Agnieszka
 Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce : diagnoza i propozycje zmian / [aut.Agnieszka Mazurek, Maciej Piołunowicz] ; Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR. - Warszawa : Fund. FOR, [2009]. - 32 s. : wykr. ; 30 cm
[000092500]
BSE10893
Mazurek Agnieszka
 Kontrola zarządcza : ujęcie praktyczne / Agnieszka Mazurek, Konrad Knedler. - Warszawa : Handikap, 2010. - 288 s. ; 24 cm
ISBN 83-921121-2-1
[000113948]
B107737
 Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław Micherda. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 158 s. : rys. ; 23 cm
ISBN 83-7251-687-1
[000079881]
B117574   BSE9643
Mikołajczyk Bożena
 Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej / Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2010. - 111 s. : wykr. ; 23 cm
ISBN 978-83-208-1889-5
[000097724]
B108348
 Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej / pod red. Bożeny Mikołajczyk. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2006. - 452 s. : wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018 ; 197)
[000082060]
B119819
Moeller Robert
 Nowoczesny audyt wewnętrzny / Robert Moeller. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 887 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-264-1130-4
[000102812]
B132352
Moeller Robert
 Nowoczesny audyt wewnętrzny / Robert R. Moeller ; [przekł. Michał Płonka, Natalia Koniuszewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 887 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-264-9268-6
[000127130]
C19570
Najwyższa Izba Kontroli
 Stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2010 / Najwyższa Izba Kontroli. - Warszawa : NIK, grudzień 2011. - 131 s. ; 30 cm
[000122254]
B130981
Najwyższa Izba Kontroli
 Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100 / Najwyższa Izba Kontroli. - Warszawa : NIK, [2014]. - 74 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-92-9290-5-5
[000124058]
C17764
Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura (Gdańsk)
 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego / Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Gdańsku. - Gdańsk : NIK, czerwiec 2010. - 42 s. ; 30 cm
[000098055]
C18425
Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura (Gdańsk)
 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego / Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Gdańsku. - Gdańsk : NIK, wrzesień 2011. - 51, [5] s. ; 30 cm
[000106281]
C15652
Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej
 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Administracji Publicznej. - Warszawa : NIK, maj 2004. - 68 s. ; 30 cm + Oficjalna korespondencja dot. wyników kontroli, 3 k.
[000068065]
C18827
Najwyższa Izba Kontroli. Departament Budżetu i Finansów
 Informacja o wynikach kontroli - Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Budżetu i Finansów. - Warszawa : NIK, lipiec 2012. - 41, [5] s. : wykr. ; 30 cm
[000109863]
C14491
Najwyższa Izba Kontroli. Departament Koordynacji i Analiz
 Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach państwowych / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Koordynacji i Analiz. - Warszawa : NIK, wrzesień 1987. - 25 s. ; 30 cm
[000055533]
C20311
Najwyższa Izba Kontroli. Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego
 Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce : materiały z konferencji / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego. - Warszawa : NIK, kwiecień 2016. - 67 s. ; 30 cm. - (Przegląd Metodyczny. Numer Specjalny)
ISBN 978-83-929290-7-9
[000132809]
B126959
Nawrat Aleksander M.
 Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich / Aleksander M. Nawrat, Dayana Nàpoles Grabek. - Warszawa : Wydaw. PAK, 2011. - 202 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-930505-2-9
[000116200]
B96180
Niedźwiedzka Małgorzata
 Audyt wewnętrzny VAT : zdążyć przed fiskusem / Małgorzata Niedźwiedzka, Radosław Kowalski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2003. - 255 s. ; 23 cm
ISBN 83-7251-348-1
[000063324]
B134370
 Przemiany społeczno-gospodarcze : Polska XXI wiek / red. nauk. Włodzimierz Nowacki. - Warszawa : Wyższa Szk. Ekonomiczno-Społeczna, 2015. - 216 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-935057-7-7
[000131340]
C3705
 Neunter Jahres-Bericht des Oberschlesischen Überwachungs-Vereins zu Kattowitz O.S. : über das Geschäftsjahr vom 1. April 1914 bis 31. März 1915. - Kattowitz : Gebrüder Böhm, 1915. - 36 s. ; 29 cm
[000125499]
B111477
Opolski Krzysztof
 Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. Krzysztofa Opolskiego. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 187 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7556-082-4
[000087569]
BSE9775
Opolski Krzysztof
 Audyt strategiczny : szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. K. Opolskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 187 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7556-297-2
[000099345]
B107714
Piaszczyk Artur
 Audyt wewnętrzny / Artur Piaszczyk. - Warszawa : Stow. Księgowych w Polsce, 2005. - 172 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 83-7228-161-0
[000079523]
B114885
Piaszczyk Artur
 Audyt śledczy / Artur Piaszczyk. - Lublin : Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż", 2009. - 109 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-928588-1-2
[000093788]
B118318
 Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym / red. Joanna Przybylska. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 201 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7556-350-4
[000093397]
B98938   BSE6423#ubytek
Rola Zygmunt
 Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych / Zygmunt Rola. - Ostrołęka : Alpha pro, 2003. - 252 s. ; 21 cm
ISBN 83-919761-0-6
[000066453]
B102547
Rola Zygmunt
 Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych / Zygmunt Rola. - [Wyd. 2 popr.]. - Ostrołęka : Alpha pro, 2005. - 324 s. ; 21 cm
ISBN 83-60060-04-5
[000072253]
 Acta Erasmiana [Dokument elektroniczny] / [red. Mirosław Sadowski]. T. 12. - Wrocław : Uniw. Wrocławski. Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii, 2016
ISBN 978-83-65158-06-2
[000138664]
B94767
Saunders Edmund J.
 Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach / Edmund J. Saunders. - Częstochowa : Pol. Inst. Kontroli Wewnętrznej, 2002. - 306 s. : fot. ; 24 cm
ISBN 83-88896-70-9
[000060882]
B123083
Saunders Edmund J.
 Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej / Edmund J. Saunders. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Pol. Inst. Kontroli Wewnętrznej, [2011]. - 523 s. : rys. ; 24 cm
ISBN 978-83-922397-2-7
[000108844]
B132154
Skoczylas-Tworek Agnieszka
 Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej / Agnieszka Skoczylas-Tworek. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2014. - 262 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-7969-395-5
[000126624]
B117039
Sławińska-Tomtała Ewa
 Kontrola zarządcza w sektorze publicznym : praktyczne wskazówki wdrożenia systemu / Ewa Sławińska-Tomtała. - Warszawa : Beck, 2010. - VII, 141 s. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes) (Finanse Publiczne dla Praktyków)
ISBN 978-83-255-1695-6
[000097836]
C16738
 Teczka kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego : wzory dokumentów z wyjaśnieniami : praktyczny poradnik przeznaczony dla kierowników jednostek publicznych, księgowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych / red. meryt. Ewa Sławińska-Tomtała. - Stan prawny: kwiecień 2007. - Warszawa : Beck, 2007. - Wiele liczb. ; 31 cm + CD-ROM
ISBN 978-83-7483-683-8
[000083376]
B115280
Sola Mirosław
 Kontrola zarządcza w administracji samorządowej : standardy i sposoby praktycznej realizacji / Mirosław Sola. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2009. - 243 s. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-83-60096-95-6
[000092503]
B126542
Sołtyk Piotr
 Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - [Stan prawny: maj 2013 r.]. - Warszawa : Beck, 2013. - XVI, 316 s. ; 24 cm. - (Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktykantów)
ISBN 978-83-255-5384-5
[000115322]
B95160
Stępniewski Jan
 Audyt i diagnostyka firmy / Jan Stępniewski. - Wrocław : AE we Wrocławiu, 2001. - 150 s. ; 24 cm
ISBN 83-7011-516-0
[000061484]
B133822
 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz [i in.]. - [Stan prawny na dzień 30 maja 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 284 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-264-9533-5
[000130255]
B129181
 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Jacek Szczot. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Polihymnia, 2014. - 155 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7847-144-8
[000120545]
B108205   BSE8254
 Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Szelągowskiej. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 573 s. : wykr. ; 24 cm
ISBN 978-83-60089-62-0
[000081882]
B110219
Tazbir Lucyna
 Rola kontroli w funkcjonowaniu sektora publicznego / Lucyna Tazbir ; [Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie]. - Szczecin : Wyższa Szk. Admin. Publicznej w Szczecinie, 2007. - 104 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-88044-53-3
[000085338]
B101336
Tyka Andrzej
 Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych : tryb postępowania, dokumentacja / Andrzej Tyka. - Stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 119 s. ; 24 cm
ISBN 83-7426-049-1
[000069939]
B108018
Tyka Andrzej
 Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych / Andrzej Tyka, Marek Januszczyk, Dariusz Winiarski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - 142 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-742636-3-4
[000081523]
B110689
Uryga Józef
 Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 285 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7426-465-5
[000085952]
B117233
Walentynowicz Przemysław
 Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Przemysław Walentynowicz. - Warszawa : Infor, 2010. - 110 s. ; 24 cm. - (Poradnik Rachunkowości Budżetowej, ISSN 1897-0583 ; 8/2010)
ISBN 978-83-7716-015-2
[000098088]
B103958
Winiarska Kazimiera
 Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2005. - 200 s. : wykr. ; 23 cm
ISBN 83-7251-570-0
[000074628]
B107889
Winiarska Kazimiera
 Audyt wewnętrzny w 2007 roku : standardy międzynarodowe - regulacje krajowe / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2007. - 264 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-7251-722-7
[000081292]
B107943
Winiarska Kazimiera
 Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 435 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7526-153-0
[000081307]
B110350   BSE8490
Winiarska Kazimiera
 Audyt wewnętrzny 2008 / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 2008. - 288 s. ; 23 cm
ISBN 978-83-7251-873-6
[000085478]
B112074
Winiarska Kazimiera
 Audyt finansowy / Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2009. - 191 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-208-1792-8
[000088563]
B125653
Winiarska Kazimiera
 Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - Wyd. 4 rozsz. i zaktual., [stan prawny na 1 stycznia 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 451 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-264-4215-5
[000113533]
B138901
Winiarska Kazimiera
 Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Kazimiera Winiarska. - [Stan prawny na 1 lipca 2017 roku]. - Warszawa : Difin, 2017. - 351, [1] s. ; 24 cm. - (Vademecum Rachunkowości)
ISBN 978-83-8085-464-2
[000141816]
B140128
Winiarska Kazimiera
 Rachunkowość budżetowa : regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - 5. wyd. zaktual., [stan prawny na 1 stycznia 2018 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 439 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-8124-430-5
[000145139]
B121186
 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2011. - 386 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 42)
[000105862]
B124103   BSE10736
 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 246 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-264-3974-2
[000110636]
B124408
 Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2012. - 484 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 53)
[000111436]
B127108
 Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2013. - 383 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874)
ISBN 978-83-7241-935-4
[000116374]
B110013
Wojdylak-Sputowska Zofia
 Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 281 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7426-472-3
[000084931]
B111581
Wojdylak-Sputowska Zofia
 Wydatki jednostki samorządu terytorialnego : audyt wewnętrzny, wzory kwestionariuszy, testy zgodności / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 584 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7426-519-5
[000087697]
B113312
Wojdylak-Sputowska Zofia
 Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej / Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009. - 403 s. ; 24 cm. - (Środki Unijne)
ISBN 978-83-7426-560-7
[000090434]
B135725
Wojdylak-Sputowska Zofia
 Audyt wewnętrzny programu "500+" : wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Stan prawny na 1 lipca 2016 r. - Warszawa : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016. - 303 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7804-315-7
[000134671]
B137409
Wojdylak-Sputowska Zofia
 Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP : wzory list kontrolnych z komentarzem : (z suplementem elektronicznym) / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Stan prawny na 1 lutego 2017 r. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2017. - 611 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-7804-343-0
[000138719]
B104601   B104602
 Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej / [oprac. przez Zespół do Spraw Ujednolicenia Terminologii Dotyczącej Kontroli i Adytu w Administracji Publicznej]. - Warszawa : NIK, 2005. - 90 s. ; 24 cm
ISBN 83-914389-4-5
[000075694]
B106083
Żukowski Ryszard
 Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego / Ryszard Żukowski, Agnieszka Purgat. - Warszawa : InfoAudit, 2005. - 127 s. : tabl. ; 24 cm. - (Biblioteka Audytora ; 8)
ISBN 83-922674-1-9
[000078154]